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Tableau 3-3 : Sources des revenus disponibles (en millions de dollars)

 

 

 

2007-2008

Activité de programme

Revenus réels 2005‑2006

Revenus réels 2006‑2007

Budget principal des dépenses

Revenus prévus

Autorisations totales

Revenus réels

Recherche et développement

 

 

 

 

 

 

Honoraires pour services rendus

38,7

54,0

45,9

45,9

49,5

49,5

Revenus locatifs

3,1

3,0

3,6

3,6

3,8

3,8

Redevances

6,3

5,5

3,8

3,8

8,6

8,6

Publications

3,0

4,6

 

 

3,1

3,1

Autres

3,1

 

3,5

3,5

0,0

0,0

Revenus disponibles reportés des exercices antérieurs

 

 

 

 

72,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Soutien technologique et industriel

 

 

 

 

 

 

Honoraires pour services rendus

6,1

7,8

27,4

27,4

12,6

12,6

Revenus locatifs

0,1

 

0,2

0,2

 

 

Redevances

 

 

 

 

 

 

Publications

21,3

15,5

 

 

2,2

2,2

Autres

1,6

2,7

 

 

4,9

4,9

Revenus disponibles reportés des exercices antérieurs

 

 

 

 

5,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Total des revenus disponibles

83,3

93,1

84,4

84,4

162,7

84,6

 

 

 

 

 

 

 

Nota

  • Conformément à l’alinéa 5(1)e) de la Loi sur le Conseil national de recherches, le CNRC est autorisé à dépenser les revenus tirés de ses activités et par conséquent, ceux-ci ne sont pas affectés aux crédits.
  • Certains chiffres ayant été arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué.


Tableau 3-4 : Besoins en ressources par direction et secteur d’activité (en millions de dollars)

2007-2008

Organisation

Recherche et développement

Soutien technologique et industriel

Total

Instituts de recherche

 

 

 

Budget principal des dépenses

459,5

 

459,5

Dépenses prévues

492,3

 

492,3

Autorisations totales

636,4

 

636,4

Dépenses réelles

549,5

 

549,5

Programme d’aide à la recherche industrielle

 

 

 

Budget principal des dépenses

 

146,0

146,0

Dépenses prévues

 

150,8

150,8

Autorisations totales

 

157,3

157,3

Dépenses réelles

 

152,0

152,0

Information scientifique et technique

 

 

 

Budget principal des dépenses

 

60,0

60,0

Dépenses prévues

 

62,0

62,0

Autorisations totales

 

64,7

64,7

Dépenses réelles

 

62,5

62,5

Centres de technologie

 

 

 

Budget principal des dépenses

 

6,9

6,9

Dépenses prévues

 

7,1

7,1

Autorisations totales

 

7,5

7,5

Dépenses réelles

 

7,2

7,2

TOTAL

 

 

 

Budget principal des dépenses

459,5

212,9

672,4

Dépenses prévues

492,3

220,0

712,3

Autorisations totales

636,4

229,5

865,9

Dépenses réelles

549,5

221,6

771,1

 

Nota

  • Certains chiffres ayant été arrondis, ils peuvent ne pas correspondre au total indiqué.